送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2022-03-16 22:05

你好,销售产品为购货方代垫的运费,计入应收账款科目核算
借:应收账款(含税收入+代垫的运费),
贷:主营业务收入 ,  
应交税费—应交增值税(销项税额)
银行存款等科目(代垫的运费)

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相关问题讨论
你好同学,挂在鹰复印保费后面,再冲减的。
2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好,可以这么做的。
2021-01-04 20:06:17
运输费,跟货运费实际是差不多的
2020-04-04 19:20:03
同学你好 预收到钱了吗
2023-01-11 11:23:20
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