老师,我们去年账上做了暂估成本入账 借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估 今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。
11876948484884
于2022-03-17 10:23 发布 1408次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-03-17 10:27
借:主营业务成本 负数
贷:应付账款/暂估 负数
借:主营业务成本 正数
应交税费-增值税-进项
贷:应付账款/某公司 正数
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你这是具体发生的什么业务呢
2022-03-14 10:16:31

你好,是的
2017-04-25 17:23:25

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32

第一个分录,应该是房租,第二个分录应该是咨询公司的成本
2019-05-22 11:11:01

是的,是这样处理的。
2020-01-02 14:16:49
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