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娜拉
于2022-03-17 21:53 发布 613次浏览
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-03-17 21:57
同学您好,按实际支付价入固定成本,借:固定资产,贷:银行存款
娜拉 追问
2022-03-17 22:02
但是发票是过两个月才收到,如何入账呢
易 老师 解答
2022-03-17 22:07
同样的分录,只是金额是估的
2022-03-17 22:14
在9月2日付款3000元,但是在12月份才收到发票,要如何做分录呢
2022-03-17 22:16
如何暂估
2022-03-17 22:21
借:固定资产3000,贷:银行存款3000
2022-03-17 22:22
收到发票那个月也要这样做一笔
2022-03-17 22:24
红冲,做一笔发票注明金额的
2022-03-17 22:25
9月,分录借,固定资产—暂估价3000 贷银行存款3000元,收到发票,在做借固定资产3000 贷,银行存款3000这样的话,银行存款就付两次了
2022-03-17 22:28
做红冲之后再做正确的
没有差额就不需调整
2022-03-17 22:30
如开票是3000还有运费200,则可补记200借:固定资产200,贷:应付账款200
2022-03-17 22:39
做计提折旧呢
有那个方法好呢
年限平均法,还是..
2022-03-18 07:24
99%都是用年限平均法,其他方法主要是应在课堂上研究
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易 老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
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