送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-01 11:01

老师,因为这笔款项之前一直都是挂账,从未计提过,如果我想把这笔核销了,可以做如下会计分录吗?借:资产减值损失,贷:坏账准备,借:坏账准备,贷:应收账款

袁老师 解答

2017-04-01 10:39

按照你们财务制度规定比例计提,借:资产减值损失贷:坏账准备

袁老师 解答

2017-04-01 11:22

可以

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相关问题讨论
你好,这个9000包含着5000吗?如果是的话,借信用减值损失 贷坏账准备5000
2023-09-25 11:41:08
您好,借信用减值损失10000贷应收账款坏账准备9000其他应收款坏账准备1000
2022-03-08 19:32:23
您好!借:坏账准备,贷:资产减值损失是冲减(转回多提)坏账准备的时候用的。
2016-04-30 08:35:49
您好,如果是有计提坏账准备的,发生坏账时,借;坏账准备-应收账款5232 ,贷,应收账款5232。到期末再根据应收账款的账龄等情况,计算出应计提的坏账准备,借;资产减值损失,贷;坏账准备。不是直接按发生的坏账计提坏账准备的。如果没有计算坏账准备的,发生坏账时,直接借;营业外支出-坏账损失,贷;应收账款。
2018-01-27 22:52:05
你好,具体是什么问题呢?
2021-03-28 11:09:08
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