老师你好,请问一下,就是之前发现科目挂错了,也结账了,就想冲红。然后现在发现 冲红的科目要冲的不是一样的科目。这是去年的账了,这种情况要怎么做呢。 比方 原 借:银行 贷:应收 冲红 借:银行 贷:预收
陆
于2022-03-18 15:58 发布 447次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-18 15:59
你好,正确的应该是预售账款,你直接借应收账款贷预收账款就可以了。
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您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20

你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21

您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26

选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23
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陆 追问
2022-03-18 17:08
郭老师 解答
2022-03-18 17:10