送心意

玲老师

职称会计师

2022-03-18 16:44

你好 是这样处理的才正确,正常按合同金额开发票,返的佣金是收佣金的那方给你开发票  
要是返利是你给对方开负数 发票 

叶诗 追问

2022-03-18 16:53

那开票金额和实际发放确实不一致,开票金额是1000,实际支出是940,那差额怎么办

玲老师 解答

2022-03-18 17:01

你好 你是开发票的这方吗 也是付佣金的这方对吗 

叶诗 追问

2022-03-18 17:01

不是,我们是支付宝佣金的一方,对方开发票

玲老师 解答

2022-03-18 17:09

。您好,您是收取佣金的这一方是。您好,您是收取佣金的这一方是吧?

叶诗 追问

2022-03-18 17:09

不是,我们是支付佣金

玲老师 解答

2022-03-18 17:15

借销售费用贷,银行存款或者应收账款。

叶诗 追问

2022-03-18 17:19

不对,这个是收佣金的分录,我们是另外一方

玲老师 解答

2022-03-18 17:21

那您把三方都从头说一下吧
然后你是哪一方?

叶诗 追问

2022-03-18 17:29

只有两方
我们是支付的一方,收发票以后,支付佣金
另一方,开发票, 收佣金
开票金额是1000,支付金额是940,差额60,怎么处理

玲老师 解答

2022-03-18 17:36

你好  你是收票方为啥你要支付佣金呢  ?还是说这个 1000的发票就是佣金的发票 ?

叶诗 追问

2022-03-18 18:08

是的,1000是发票的金额

玲老师 解答

2022-03-18 18:15

好的,借销售费用等科目1000
贷银行 940
营业外收入 60

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