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叶诗
于2022-03-18 16:36 发布 551次浏览
玲老师
职称: 会计师
2022-03-18 16:44
你好 是这样处理的才正确,正常按合同金额开发票,返的佣金是收佣金的那方给你开发票 要是返利是你给对方开负数 发票
叶诗 追问
2022-03-18 16:53
那开票金额和实际发放确实不一致,开票金额是1000,实际支出是940,那差额怎么办
玲老师 解答
2022-03-18 17:01
你好 你是开发票的这方吗 也是付佣金的这方对吗
不是,我们是支付宝佣金的一方,对方开发票
2022-03-18 17:09
。您好,您是收取佣金的这一方是。您好,您是收取佣金的这一方是吧?
不是,我们是支付佣金
2022-03-18 17:15
借销售费用贷,银行存款或者应收账款。
2022-03-18 17:19
不对,这个是收佣金的分录,我们是另外一方
2022-03-18 17:21
那您把三方都从头说一下吧然后你是哪一方?
2022-03-18 17:29
只有两方我们是支付的一方,收发票以后,支付佣金另一方,开发票, 收佣金开票金额是1000,支付金额是940,差额60,怎么处理
2022-03-18 17:36
你好 你是收票方为啥你要支付佣金呢 ?还是说这个 1000的发票就是佣金的发票 ?
2022-03-18 18:08
是的,1000是发票的金额
2022-03-18 18:15
好的,借销售费用等科目1000贷银行 940营业外收入 60
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2022-03-18 16:53
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2022-03-18 17:01
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2022-03-18 17:09
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2022-03-18 17:15
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2022-03-18 17:36
叶诗 追问
2022-03-18 18:08
玲老师 解答
2022-03-18 18:15