您看下这个实收资本怎么调?现在查清楚了银行存款和应收票据都是从另外一个公司拿的,怎么调?那剩下的应付账款和应收账款的差额又该怎么调?
王丽
于2017-04-01 15:29 发布 916次浏览
- 送心意
苏老师
职称: 中级职称
2017-04-01 15:40
就是借方有银行存款,应收票据,其他应收款,资产合计50万,贷方是其他应付款科目,负债合计60万,中间有个差额,就给写到实收资本借方了,我现在怎么调这个实收资本呢?
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借:应收票据贷:应收账款;借:银行存款,贷:应收票据;这两个分录可以直接写成借:银行存款,贷:应收账款
2017-03-05 22:39:04
您好
借:应收账款 10000
贷:应付账款 10000
2019-11-22 11:25:22
你好!你的截屏太小,完全看不清。
2017-04-01 15:37:20
同学你好
这样做可以的
2021-12-08 12:55:59
你这个分录不对,这个是你们收到别人背书的吧。
2023-08-12 10:36:41
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