老师您好!24年员工报销水电费,没有发票,我做了暂估,2 问
直接把发票附在暂估的凭证后边就行 答
4月7日,销售A产品500件,单价¥120增值税率13%收到 问
借应收票据,商业承兑汇票67800 贷主营业务收入500×120, 应交税费应交增值税销项500×120×13% 答
老师您好,调整2023年增值税纳税申报,根据税务要求 问
您好,借应收账款等,贷以前年度损益调整 应交税费-应交增值税-销项税额。 答
收到建信融通,然后融资贴现怎么做账 问
你好,这个借银行存款财务费用贷,应收票据。 答
老师好,请问劳务派遣工资,有销售,有安管,需要走应付 问
你是接受劳务派遣吗? 答
用金蝶账套做账,年末结转本年利润到利润分配-未分配利润时,是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润,还是结转本年利润到利润分配-未分配利润了再结转损益。
答: 你好,是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润
,年度结转未分配利润,盈利分录不是借本年利润,贷利润分配-未分配利润。亏损分录相反借:利润分配贷本年利润需要负数表示吗
答: 你好,是的 计入借方就不需要用负数了
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,年终结转,借:本年利润贷:利润分配---未分配利润?或是是借;利润分配---未分配利润,贷本年利润吗
答: 新年好 是的,是这样做分录的
m'x 追问
2022-03-21 09:54
郭老师 解答
2022-03-21 09:56
m'x 追问
2022-03-21 10:05
郭老师 解答
2022-03-21 10:06