送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-21 10:50

您好,那您收承兑汇票是否做账?

紫色抹茶 追问

2022-03-21 11:00

没有  就是这张电子承兑没有入账 所以账面上有几家供应商和客户余额都不对 今天我理一理应收应付 才发现这个问题 那我可以补入账吗?现在

小林老师 解答

2022-03-21 11:25

您好,是可以补做账的

紫色抹茶 追问

2022-03-21 14:42

老师好  直接补分录:  借:应付账款-供应商  贷:应收账款-客户 就这样行了吧 后面附电子承兑汇票   不需要调整什么报表吧 谢谢

小林老师 解答

2022-03-21 14:44

您好,是的,您还得体现应收票据过度

紫色抹茶 追问

2022-03-21 14:51

借:应收票据  贷:应收账款-客户   借:应付账款-供应商  贷:应收票据 这样对吧  那老师 不需要调整什么报表吧 不涉及损益类的科目不需要的对吧

小林老师 解答

2022-03-21 15:18

您好,是的,您的理解非常正确

上传图片  
相关问题讨论
可以暂估入账。。。。。。
2015-12-12 13:12:33
你好,是应付账款贷方入错,还是借方入错了呢?
2021-04-08 11:23:55
这个一般做营业外收入下面核算
2019-12-14 09:40:06
你好!就是是否走漏记账业务
2020-03-08 10:01:24
你好同学,应付账款属于应付款项的一种,无法支付的,属于企业的一项利得,记入营业外收入,也属于企业所得税上的收入
2023-04-18 22:17:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...