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奋斗的银耳汤
于2022-03-21 13:06 发布 2442次浏览
曹老师在线
职称: 中级会计师
2022-03-21 13:14
同学:您好。抵扣的时候填相应的报表就行。购入时:借:管理费用280 贷:银行存款280抵减时:借:应交税费-未交增值税 280 贷:管理费用280
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曹老师在线 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
★ 4.97 解题: 437 个
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