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五瓣丁香
于2022-03-21 13:18 发布 532次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-21 13:23
同学你好付款时借,预付账款贷,银行存款月末摊销时借,管理费用贷,预付账款
五瓣丁香 追问
2022-03-21 14:44
当月摊销吗,老师3月份交的
2022-03-21 14:47
借:预付账款8400 贷:银行存款8400借:管理费用700 贷:预付账款700
立红老师 解答
2022-03-21 14:53
同学你好,分录是对的;
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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五瓣丁香 追问
2022-03-21 14:44
五瓣丁香 追问
2022-03-21 14:47
立红老师 解答
2022-03-21 14:53