工资计提和发放的会计分录怎么做?社保着一块怎么操作?可以不计提直接入管理费用吗?发放工资,借:管理费用―工资 贷:应付职工薪酬―社保 贷:银行存款,地税扣款时:借:应付职工薪酬―社保 贷:银行存款
申屠虹旭
于2017-04-04 22:04 发布 1363次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-04-05 12:59
老师,单位和个人部分的可以全部计入应付职工薪酬社保 ―社保,吗?
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你好,是的。非常棒,为你点赞
2018-04-13 21:41:57
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您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
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你好,你想问的问题具体是?
2017-06-28 09:41:05
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调整一下,借应付职工薪酬
贷银行存款
2019-01-10 19:47:44
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1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应付款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应付款——个人部分
贷:库存现金/银行存款
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-11-25 14:02:55
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