上年度发票有错误,下一个年度,开具红字信息表冲红后,再重新开具的发票,怎么做分录,进项税额转出的分录怎么做,后附负数的销项税的发票,再重新做一笔税吗
依依
于2022-03-23 08:51 发布 478次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
相关问题讨论
您好
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 10000
贷:应交税费——未交增值税10000
2019-06-03 11:04:15
请问是什么情况下的进项税额需要转至销项税额,我还没有见过这样的分录
2015-12-08 16:19:07
关键是金额错误还是什么错误?
2022-03-23 08:55:51
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
2016-10-24 09:01:06
对方开给你们的,如果之前认证了,需要做进项转出
是的是税额。
2021-06-07 14:34:04
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