送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-25 11:49

你好; 首先非常抱歉; 我不小心点错   没有注意到要求郭老师来回复;; 非常抱歉 ;我接手没法退;我就先回复你下 ; 到时你如果还是想郭老师回复; 麻烦你受累 重新提问下; 真的抱歉 ;  分录如果是你们开发工程期间做 :借开发成本 -建筑安装工程费 -消防工程款  贷 银行存款 ; 到时让对方给你开  工程发票  同时发票栏备注项目名称和项目地址即可 ;  再次说声抱歉了。 

微信用户 追问

2022-03-25 11:58

没关系,老师太客气,因为有一个老师连我们用什么科目都不知道,还老是接我问题,回答的都不对,现在这工程已经交付使用了估计还没结算,我也是刚来这公司,现在是付了一笔款,付了25万同时收到了50万的普票,我记账该怎么记账呢?

meizi老师 解答

2022-03-25 12:24

你好  那你之前应该结算了。 挂了应付账款的。 你现在付款直接做 借应付账款贷 银行存款 即可 。 你去  查看下  之前分录 挂账情况    

微信用户 追问

2022-03-25 12:34

之前的应付预付都是结平状态,以前我看是都是分次计入开发成本了,我只能在账套里看,那个原始凭证没在我这里放着,都在仓库锁着,今天看不了

meizi老师 解答

2022-03-25 12:39

你好;那你先去确定下; 正常完工之前会挂所有成本 去开发成本 ;到时结转到   房子成本去的 ; 所以你现在 交付了说明之前肯定走了科目 贷方应付账款的。 如果之前是平衡的。  就可能是之前分录做的不对; 成本没有考虑这部分   

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