送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-25 16:49

你好,学员,先做分录,在期初录入的

刻苦的眼神 追问

2022-03-25 16:54

直接是银行存款xxx,实收资本xxx吗,但是这笔钱没有在银行存款上,可以放在其他应收款吗,期初额不用录入?直接填制凭证吗

冉老师 解答

2022-03-25 16:56

可以的,学员,直接填写凭证的

刻苦的眼神 追问

2022-03-25 17:07

那我可以直接填写借管理费用-开办费,贷:实收资本吗

冉老师 解答

2022-03-25 17:08

可以直接填写借管理费用-开办费,贷:实收资本

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相关问题讨论
你好,学员,先做分录,在期初录入的
2022-03-25 16:49:00
你好,保本收益交增值税,非保本收益不交增值税,但是都交所得税
2021-05-26 15:37:48
收到垫支 借:库存现金、银行存款等 贷:其他应付款——某某 借:费用、固定资产、在建工程等 贷:库存现金、银行存款、应付账款等
2018-11-16 10:19:27
你好,没票部分还做正常分录处理。汇算清缴时调增处理
2019-10-02 09:38:49
你好 当时你们垫付的发票和但是老板垫付支付的凭证拿来报销 你就做借管理费用等贷其他应付款-个人 现在支付 直接做借其他应付款贷银行存款就行了
2019-08-15 15:58:02
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