在2016年10月没有直接结转进项税、销项税,而是直接把他俩差额 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 导致现在为止,应交税费-增值税-转出多交增值税 这个科目有余额。。。在2017年4月该怎么账务处理?
雪逸
于2017-04-06 10:38 发布 552次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-06 10:44
老师,是之前会计没做把销项税,和进项税转到应交税费-增值税_转出未交增值税,导致的余额,我现在可以在2017年四月直接把这比补上?
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王雁鸣老师 解答
2017-04-06 10:40
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