1月份开出去的发票,因购买方的原因4月份要退回,他们已经认证,那需要他们那边开具《开具红字增值税专用发票申请单》和发票联、抵扣联一起寄给之外,还需要对方那边做什么?寄回来之后,这边怎么操作呢?
简×_×
于2017-04-06 14:40 发布 752次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-04-06 14:54
请问老师,我还需要去税局审批吗?不是直接在电脑上就能操作?
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您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
2017-06-18 11:09:19
开具红字增值税专用发票信息表是开具红字增值税专用发票通知单
2015-12-01 13:37:57
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
2020-12-21 16:41:35
你好,是的,没有认证抵扣不用给的
2021-11-24 16:41:10
您好!不需要了。你们拿这个申请单去税局审批,然后开红字。
2017-04-06 14:41:50
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宋生老师 解答
2017-04-06 14:41
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