送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-03-28 17:52

您好,你这个科目余额表中应收账款十元,那么你应该是要在利润分配未分配利润里面再填写数据比较合适。

太阳当空照 追问

2022-03-28 17:54

有道理!多谢老师

李霞老师 解答

2022-03-28 17:55

祝您生活愉快感谢五星

太阳当空照 追问

2022-03-28 18:07

老师麻烦您,再问下,如果余额表期末余额试算不平衡怎么办?应该就是应收借贷的关系

太阳当空照 追问

2022-03-28 18:08

显示,本期发生额与期末余额试算不平衡。我添加了应收账款就这样了。

李霞老师 解答

2022-03-28 18:12

最后结转损益了吗?

李霞老师 解答

2022-03-28 18:12

就是把那些损益类的科目结转到本年利润里面。

太阳当空照 追问

2022-03-28 18:15

结转了所有损益类的了。填写完应收就不平衡了。

李霞老师 解答

2022-03-28 18:29

应收的话怎么个不平衡法。能说的再详细一点吗?

太阳当空照 追问

2022-03-28 18:31

填写应收账款后不平衡了,相差刚好是应收借方减去贷方的金额。不知道怎么平账怎么试算平衡

李霞老师 解答

2022-03-28 19:18

你这个应收账款是正常做账做出来的吗。如果是正常做出来的,不会出现这种情况,你是不是自己编的数呀?

太阳当空照 追问

2022-03-28 19:25

不是编的数,不过记得不是会计账,是单独账目,没有借贷。

太阳当空照 追问

2022-03-28 19:26

不是记的会计账,是单独账目没有借贷,代理买货账目。

李霞老师 解答

2022-03-28 19:27

嗯,那应该一开始写的时候就不对,正常咱们做凭证,不管你放借方,还是贷方,最终都会平的,这个我还真看不出来你错误在那里,

李霞老师 解答

2022-03-28 19:28

单独项目,也有借,或者贷啊

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