上期有留底税额:100 本期销项税额:67453.58 本期进项税额:56261.74 应纳增值税=销-进+上期留底税额吗? 是这样计算的吗?
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于2022-03-29 16:02 发布 982次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-29 16:03
应纳增值税=销-进-上期留底税额吗
相关问题讨论
应纳增值税=销-进-上期留底税额吗
2022-03-29 16:03:00
同学你好,对的呢。根据当月应纳增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出
2020-04-29 14:45:18
你好 是的 是这样来看的
2020-04-17 16:08:59
您好,是的
2017-07-01 11:04:46
结转进项时借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
贷;应交税费一应交增值税一 进项税额
结转销项时借:应交税费- 应交增值税- 销项税额
贷:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税
2018-11-12 09:57:07
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2022-03-29 16:04
东老师 解答
2022-03-29 16:05