老师我是建安企业。开票和甲方结算时。分录是:借:应收账款 100万 贷:主营业务收入917431.19 贷:应交增值税82568.81 收到工程款时分录 借:银行存款100万 贷:应收账款100万 确认合同收入分录: 借:主营业务成本844036.69 借:合同毛利73394.5 贷:主营业务收入917431.19 确认工程收入时分录 借:应收账款100万 贷:工程结算收入100万 合同完工时分录 借:工程结算收入100万 贷:工程施工92万 贷:合同毛利8万。 我上面这么做的分录对不对?一整套流程分录是不是要这样做。那个主营业务收入做了两次,我感觉不对。还是那个工程结算成本要怎么转?求教
小谢
于2022-03-29 17:22 发布 1051次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-29 19:45
不对,
借:应收账款 100万
贷:工程结算917431.19
贷:应交增值税82568.81
收到工程款时分录
借:银行存款100万
贷:应收账款100万
确认合同收入分录:
借:主营业务成本844036.69
借:合同毛利73394.5
贷:主营业务收入917431.19
合同完工时分录
借:工程结算收入100万
贷:工程施工92万
贷:合同毛利8万。
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你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好,毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入
2020-07-10 14:46:32
您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
您好,工业增值税税负=(主营业务收入-主营业务成本*90%)*税率,这里的增值税税负,指的是应交的增值税税额。
2018-06-29 23:31:01
可以
2017-03-16 13:20:34
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