建筑安装公司,工程成本暂估入账结转了,暂估时:借:合同成本贷:应付账款-暂估,结转时:借:主营业务成本贷:合同成本,3个月后,我们可以收到合同成本发票,收到的发票和暂估值一样应该怎么做账?是借:应付账款-暂估贷:银行存款吗
蓝馥馨
于2017-04-07 16:05 发布 1359次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好,冲销之前暂估分录,然后根据发票做上述分录
2019-04-01 10:34:28
你好,主营业务成本结转到本年利润不会有余额。
2020-04-03 15:05:37
当时会计是怎么进行的会计处理?
2017-05-10 14:33:57
您好!可以的。
2017-04-07 16:08:43
你好,你直接做一次红字分录冲了就可以,主营业务成本需要用以前年度损益调整科目
2019-10-10 14:37:24
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