3月做账的时候,做的借:银行存款10350,贷:预收账款10048.54,贷:应交税金301.46;月底结转税金:借:应交税金301.46,贷:营业外收入-增值税301.46.当时做账的时候直接把税金做进去了,4月才发现错了,应该本月提税金。现在做调整凭证,怎么做?需要附件吗?
玲
于2017-04-07 16:21 发布 664次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-07 16:29
2月的帐已结,并已装订,直接做凭证放在3月里吗?
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您的分录正确。
2017-12-30 10:54:01
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你好,同学,增值税的纳税义务发生时间为货物移送当天,也就是说如果货物的风险和报酬已经转移了,就应该确认收入,并提增值税.
2021-03-01 19:28:38
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银行存款是收就入与预收款的差额,客户银行支付了,你们收到确认银行存款
2019-04-03 17:15:49
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你好,你这个是什么业务的
开了发票吗
2019-11-26 22:59:57
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可以自己新增一个,增值税减免
2015-10-08 10:33:30
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