老师,我们6年前的应收账款86万左右回不来了,我转到信用减值损失里面,现在信用减值损失是借方余额,怎样把他冲销掉?我们用一般会计准则。
呆小萌登山
于2022-03-30 15:59 发布 587次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-30 16:04
你好,信用减值损失月末会结转到本年利润的。
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您好,可以放在应收账款,这个是重分类科目
2023-04-27 10:56:09
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你好,可以同时使用,没有其他条件等收钱的就是应收账款,有条件的就用合同资产
2021-02-23 10:58:54
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你好; 可以的; 你可以走应收账款来用这个科目的
2023-04-03 11:32:21
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同学你好!你说的意思是不是指会计上的开票收入和无票收入呢?公司确认收入时,如果没有开票也要在产生增值税纳税义务时进行税务申报,在税务系统上申报“无票收入”并缴纳增值税即可。对于会计二级明细科目,可以根据公司情况自己设置,这个没有问题。
2024-06-24 13:39:04
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你好,信用减值损失月末会结转到本年利润的。
2022-03-30 16:04:30
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呆小萌登山 追问
2022-03-30 16:08
郭老师 解答
2022-03-30 16:12