老师。你好,现在稽查核查我们公司的账务的时候发现以前的一个会计调整了其他应收款-往来款-甲、其他应收款-往来款-已,公司欠甲的款,已又欠公司的款, 甲是公司法人及股东,又是夫妻。以前那个会计吧甲乙调整到其他应收款-往来-不分项目了,以前那个会计就是说乱调整的 我们现在怎么处理好呢
素颜
于2022-04-01 11:43 发布 575次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-01 11:47
你好; 那你就去把之前调整的分录红冲了即可 。然后去看看之前 原始挂账的 分录和金额是否正确
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你好,科目设置其他应收款-***,明细是具体名称,挂往来款是可以的,挂账最好不要跨年,否则会有向投资者分配利润的税务风险
2021-10-26 19:44:41
你好
借出的记其他应收款 借入的记其他应付款
2021-01-07 14:51:09
同学你好,往来款如果使用客商辅助核算是必须有人名或者公司名的,但是如果不使用辅助核算,是可以设置二级明细的,看单位要求
2023-12-24 22:34:12
你好,具体是什么内容的发票?
2022-01-15 14:53:04
但是挂了几年了现在冲回来 要缴税吗 如果甲乙签个协议可以对冲一部分吗 那剩下的一部分往来款要缴税吗
2022-04-01 12:15:52
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素颜 追问
2022-04-01 12:15
meizi老师 解答
2022-04-01 12:26