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Luuuuu^
于2022-04-01 16:13 发布 616次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-01 16:14
你好; i你是不是分录做错了。 你现在是 进项税大于销项税 还是什么情况 ;分录看着不对
Luuuuu^ 追问
2022-04-01 16:17
恩恩,是的,进项税大于销项税那应该怎么做呢年底
meizi老师 解答
2022-04-01 16:22
正常做:借销项税 ; 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷 进项税 。 然后结转 :借 应交税费-未交增值税贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 这样做 才对
2022-04-01 16:31
老师 那我2021年进项小,2020年的留抵大的话也是这样子吗老师
2022-04-01 16:33
借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税借 :应交税费-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 您的意思是这样子,对吗,但是我2021年的进项小,2020年有留抵,那转出未交增值税也是在借方吗
2022-04-01 16:42
是的。 就这样 算未交增值税借方留抵了
2022-04-01 16:53
老师,我的凭证做对了吗,还需要再补充一个未交增值税吗
2022-04-01 16:55
是的。 按照我写的做哈; 你自己做的那个不对
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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