第一年没票暂估到应付账款的这部分金额,次年没收 问
同学,你好 借:应付-暂估 贷:以前年度损益调整 答
老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
预充电费卡时怎么做账,实际报销本月电费时又怎么做账
答: 您好,预充时,借;预付账款,贷:现金或者银行存款。实际报销时,借:管理费用-电费等科目,贷:预付账款。
我们公司这个月的实际电费是594487.8元 ,但是有一个直购电退费退给我们36759.4元,所以我们交电费的时候是交557728.4元,但是电力公司给我们开票是594487.8元,请问这个36759.4元我怎么做账呢?
答: 建议做进内帐
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
这个公司每个月缴纳的电费有4万多,开的一张整票,但是是包含了其他公司的,公司实际只有1万多个怎么做账啊
答: 您公司要向其他公司开具发票分割单,您公司只入账1万多的金额。
王雁鸣老师 解答
2017-04-09 15:03
王雁鸣老师 解答
2017-04-09 15:06