送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-04-01 22:14

你好
是的,但是要通过其他应收款过渡的

轻静 追问

2022-04-01 22:15

我们单位工资直接从管理费里做

轻静 追问

2022-04-01 22:16

也没有其他应收款过渡

轻静 追问

2022-04-01 22:17

上面的分录对吗?针对个税这块

王超老师 解答

2022-04-01 22:17

分录不对,要用其他应收款的

轻静 追问

2022-04-01 22:18

怎么记了,麻烦写下

王超老师 解答

2022-04-01 22:24

借管理费用,贷其他应收,交个税给税务局是借其他应收贷银

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相关问题讨论
你好!如果没有跨年,不需要调整。假如跨年,将剩余受益期的费用冲销管理费用【借:预付账款,借:管理费用(红字)】,再按月摊销【借:管理费用,贷:预付账款】。供参考!
2019-11-19 10:27:44
没有要求,单据不能全部都入在管理费用里,汇算时就能体现出来,有时会让你做说明,而且一个公司要有期间费用三项费用
2018-07-03 15:40:13
你好 是的,但是要通过其他应收款过渡的
2022-04-01 22:14:10
你好 是公司自己定义的。
2020-01-17 05:59:59
你好,异常偏高也是会容易引起税局系统预警 的
2017-08-24 14:20:53
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