老师好 境内公司的大股东为境外自然人。 该自然人同时为境外公司大股东。当该境内公司向该境外公司提供技术服务(服务地点为境内),收取技术服务费时(没有开具正式增值税发票,而是公司内部电子账单),境内公司需要交增值税吗? 需要交哪些税? 谢谢
愤怒的冷风
于2022-04-02 08:02 发布 681次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-02 08:04
同学你好
如果是在境内向境外公司提供服务那就是免税
出口服务免税
只交印花税和所得税
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您好,这个是可以的哈,可以
2022-12-11 10:38:19
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可以的,这个是可以使用的额
2022-12-11 10:46:07
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您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45
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你好 增值税税控发票系统技术维护费做 借管理费用-维护费贷银行存款 ;信息技术服务*专项软件服务费这个是什么业务发生的 你们什么类型企业
2019-10-08 15:59:54
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您好,是要区分情况的*信息技术服务*增值税发票税控技术维护费以及*信息技术服务*服务费,如果都是税盘软件销售方开的都可以抵扣。借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2019-03-01 12:03:54
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