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璐璐酱。
于2017-04-10 10:32 发布 3962次浏览
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
2017-04-10 10:36
一月份开出的增值税票做错了,漏报了,我这个月红字后,做了新的进去,是不是这个月申报的时候要把这个一起算进去,而不是根据增值税本月的统计表录入数据?
璐璐酱。 追问
2017-04-10 10:44
开出的增值税专用发票,实际应该是借主营业务收入,应交税金-应缴增值税-销项税额,贷:应收账款 ,做的时候做成了借:主营业务收入,营业外收入(税款的金额),贷:应收账款,这个月做了一笔红字冲销,又做了一笔正确的进去,现在申报的时候应该是填账本上的本月发生额,还是增值税月统计表上的发生额
罗老师 解答
2017-04-10 10:33
对,建筑安装属于应税劳务
2017-04-10 10:38
怎么一个漏报法?
2017-04-10 10:45
按照增值税月统计表上的发生额申报
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罗老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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璐璐酱。 追问
2017-04-10 10:44
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2017-04-10 10:33
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2017-04-10 10:38
罗老师 解答
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