送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2017-04-10 10:36

一月份开出的增值税票做错了,漏报了,我这个月红字后,做了新的进去,是不是这个月申报的时候要把这个一起算进去,而不是根据增值税本月的统计表录入数据?

璐璐酱。 追问

2017-04-10 10:44

开出的增值税专用发票,实际应该是借主营业务收入,应交税金-应缴增值税-销项税额,贷:应收账款  ,做的时候做成了借:主营业务收入,营业外收入(税款的金额),贷:应收账款,这个月做了一笔红字冲销,又做了一笔正确的进去,现在申报的时候应该是填账本上的本月发生额,还是增值税月统计表上的发生额

罗老师 解答

2017-04-10 10:33

对,建筑安装属于应税劳务

罗老师 解答

2017-04-10 10:38

怎么一个漏报法?

罗老师 解答

2017-04-10 10:45

按照增值税月统计表上的发生额申报

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