送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2022-04-03 14:16

借预付账款4400应交税费应交增值税进项税300额贷银行存款4700

东老师 解答

2022-04-03 14:16

然后再按月摊销,计入到费用就可以了。

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借预付账款4400应交税费应交增值税进项税300额贷银行存款4700
2022-04-03 14:16:33
老师,公司免费给员工在酒店租房13000,租期一年(2021.11到2022.10),款是今年3月一次付清的,同时收到租房增值税专票,不含税金额12000,进项税额1000,请问分录怎么写?分摊分录怎么写?
2022-04-03 15:41:51
您好,技术服务合同上的金额是写含税,技术服务收入除了交6%的增值税,还要交城建税7%,教育费附加3%,地方教育附加税2%,印花税0.03%。
2018-10-10 22:15:23
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-07-17 09:17:20
税控盘技术服务费全额抵扣是普票全额,包括不含税金额和税额
2019-07-05 10:50:34
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