请教您一个问题,我们有笔报销单有一张12月的发票 问
您好,是 的,可以的,不影响我们税前扣除, 答
酒开票是什么类目 是*酒*白酒 这样吗 问
同学你好 这个可以的 答
付xx有限公司的货款是18375元,对方开的票是18427 问
你好,没有问题,可按实际支付金额做账 答
请教下老师,分公司和总公司都是小微,所得税分公司 问
是的,分公司不能享受的 答
老师,领导出差只有住宿票子,没有车票,这个住宿费可 问
住宿费可以入差旅费。 答
一般人本月增值税有进项有销项,但是有上期留抵税额什么的,计算之后本期应纳税额为零,这样就不用做转出未交增值税了吧,应该怎么做账
答: 本月没有需要缴纳的增值税,就不用记这笔账务
老师好,上期有留抵税额1677.92,本期进项税额结转的时候借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税1635.57贷:应交税费-应交增值税-进项税额1635.57 包括上期留抵的税额1677.92吗?
答: 您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上期留抵税额本来应该在“转出未交增值税”的借方,但是因为以前会计记账错误放在了“未交增值税”这个科目里,怎么调整分录呢,摘要要怎么写
答: 本来就在未交增值税的借方表示留底
罗老师 解答
2017-04-10 11:36
罗老师 解答
2017-04-11 09:07