送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-04-10 20:48

一起合并道应付账款,谢谢

王雁鸣老师 解答

2017-04-10 22:40

您好,合并分录,借:应收账款荷兰公司:946628,应付账款-荷兰公司, 2,801,512.43  
贷:其他应收款荷兰公司:614775.9,预收账款荷兰公司借方3133364.53

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同学,你好 应收账款是负数时:应将其中的预收部分调整至预收账款,将预收这部分金额显示在资产负债表中的负债类科目:预收账款科目的贷方; 资产负债表中其他应收款为负数,调到其他应付款中.
2024-02-20 15:33:09
同学,你好 借其他应付款,/其他应收款贷营业外收入 借营业外支出,贷其他应付款,/其他应收款
2022-03-23 15:50:08
您好,报表里的其他应收款余额在贷方,应填在其他应付款。
2017-02-07 18:27:09
你好,这些科目后期还会有收钱或付钱吗?
2022-03-23 15:36:15
你好.预收账款对应客户,其他应收款和其他应付款看你科目下面拍的具体项目,是公司还是个人.
2021-01-15 16:33:10
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