送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-05 10:50

您好
借:管理费用-社保费
贷:应付职工薪酬-单位社保费
上交的时候
借:应付职工薪酬-单位社保费
借:其他应收款-个人社保费
贷:银行存款

大白熊、 追问

2022-04-05 10:51

老师这个不计提直接缴纳不可以嘛?

bamboo老师 解答

2022-04-05 10:54

这个不计提直接缴纳不可以

大白熊、 追问

2022-04-05 10:57

那给员工买的意外保险,没来发票的分录,和收到发票的分录怎么做

bamboo老师 解答

2022-04-05 11:08

没来发票的分录?

请问款项支付了 没有收到发票?

大白熊、 追问

2022-04-05 11:09

是的,付款了发票还没到

bamboo老师 解答

2022-04-05 11:10

借:其他应付款
贷:银行存款
借:应付职工薪酬
贷:其他应付款
然后收到发票
借:管理费用
贷:应付职工薪酬

大白熊、 追问

2022-04-05 11:15

老师这就是完整的分录嘛?

bamboo老师 解答

2022-04-05 11:15

是的 这就是完整的分录

大白熊、 追问

2022-04-05 11:23

谢谢老师

bamboo老师 解答

2022-04-05 11:36

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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