还有之前的会计,少开票了,把收了款的没开发票,导致现在账上应收款出现负数140多万,这个现在怎么处理?现在每个月都分批多开一部份票来补上吗?
淡定
于2017-04-10 15:07 发布 843次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-04-10 16:00
但是这种情况,是不是最好就在本年之类把负数冲销平呀?
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你好 按你们的合同金额来确认就可以了。
2020-07-24 05:43:13
这个可以计入销售费用,然后冲应收账款啊。
2018-05-22 09:30:41
你好,可以慢慢开发票确认收入,冲销应收账款的负数
2017-04-10 15:13:23
你好!是的。是逃税了了。
2019-07-11 17:14:47
你好!最终税局会让你开票的。
2017-12-20 09:17:14
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2017-04-10 15:13
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2017-04-10 16:01