送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2022-04-06 10:55

你好,按实际支付金额做账
借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000
每月摊销
借管理费用  贷预付账款

微信用户 追问

2022-04-06 10:56

我那个48000发票做分录呢   我贴票的时候做到哪里呢

小云老师 解答

2022-04-06 11:01

那个48000的票贴在预付的第一个分录下面

微信用户 追问

2022-04-06 11:01

不需要做借管理费用  福利费  贷应付职工福利费吗

微信用户 追问

2022-04-06 11:08

你能快点嘛老是

小云老师 解答

2022-04-06 11:21

你要通过应付职工福利费也可以
借管理费用  贷应付职工福利费
借应付职工福利费 贷预付账款

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2022-04-01 16:01:06
你好,按实际支付金额做账 借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000 每月摊销 借管理费用  贷预付账款
2022-04-06 10:55:20
你好 借其他应收款-押金 贷银行存款 借预付账款贷银行存款 分摊借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷预付账款
2019-07-17 14:00:33
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2019-08-16 10:58:49
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