老师 我们公司给员工提供宿舍 然后开了一年的房租费发票48000 支付了半年的房租费24000加押金4000 (一共28000) 我怎么做账啊 分录是啥啊 因为开了一年发票 支付了半年租金和押金
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于2022-04-06 10:47 发布 1413次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2022-04-06 10:55
你好,按实际支付金额做账
借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000
每月摊销
借管理费用 贷预付账款
相关问题讨论

借:其他应付款
贷:主营业务收入
应交税费—应交增值税—销项税
2021-02-25 11:26:12

借预付账款贷银行存款28000。
2022-04-01 16:01:06

你好,按实际支付金额做账
借预付账款24000 其他应收款4000 贷银行存款28000
每月摊销
借管理费用 贷预付账款
2022-04-06 10:55:20

你好 借其他应收款-押金 贷银行存款 借预付账款贷银行存款 分摊借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷预付账款
2019-07-17 14:00:33

你好
借;长期待摊费用(房租),其他应收款(押金),贷;银行存款等科目
然后按房租受益期限按月平均摊销,借;销售费用,贷;长期待摊费用
2019-08-16 10:58:49
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