你好老师,我现在发现我们账上2021年6月份的有一笔应该是缴纳社保费但被录错了分录,录成了借:应交税费-应交增值税贷:银行存款,我现在需要调整分录,应该做借;应付职工薪酬-保险(单位) 其他应付款-保险(个人)贷:应交税费-应交增值税这样对嘛,还需不需要调整以往年度损益
陪你考证的初级班主任
于2022-04-06 11:17 发布 826次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-06 11:25
对的是的,不需要调整的。
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您好,您这个是什么业务呢?
2023-11-13 09:33:13
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最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
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你好正确的应该是借管理费用培训费应交税费应交增值税进项贷应付职工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
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同学,你好,第一个就可以的。
2021-01-27 16:31:34
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借:管理费用——福利费等
贷:应付职工薪酬——福利费
2018-11-29 14:32:40
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