请问假设3月调整了以前年度损益,应交增值税销项税额100,那3月填写增值税申报表的时候,本月的销项税额那里要填减了100之后的数麽?还是怎么填?
爱吃鱼大脸猫
于2022-04-06 11:47 发布 785次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-04-06 11:49
对的是的是这么做的,按照减去100之后的。
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对的是的是这么做的,按照减去100之后的。
2022-04-06 11:49:03
你这里调整了之前年度的,你这里不平有差额是正常的。
2020-01-13 00:18:35
还是我应该直接放回收入,不要放以前年度损益
2017-07-11 09:36:49
您好,同学,您的分录正确,以前年度损益调整不涉及到增值税申报。
2020-01-13 13:45:46
2022年你说的是企业所得税的吧,是的话可以。
2023-12-31 09:41:52
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