甲单位是一般纳税人,购进商品后再销售出去,甲单位现在委托乙单位给进货、卖货,乙单位也是一般纳税人, 甲单位付给乙单位服务费,但乙单位让甲单位把服务费付给进货厂家丙, 乙单位不给甲单位开具服务费发票,乙单位让进货厂家丙把服务费开在进货发票上, 比如服务费一千,实际进货1万,进货发票就开具11000,你说乙单位在税务上会有什么风险?
忐忑的狗
于2022-04-06 20:54 发布 848次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-04-06 21:10
那如果说啊,以单位它本身就只是赚取服务费,就相当于是委托代销,那这种处理是没有风险的哟。
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这个需要看你们这个是啥业务具体是啥服务费
2019-03-05 16:20:22
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你好,提供了促销服务,是可以开具促销服务费发票给一般纳税人的
2018-02-05 17:10:35
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你好,一般是不可以的,简易征收的项目可以按3%开具
2018-07-05 17:15:37
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是的。服务业的进项本身是很少,所以他才定6%啊。
房租,水电,办公费,固定资产等
2018-11-08 16:55:46
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您好!收到的发票的税率是看开票方的,不是看收票方。
2018-08-17 09:56:35
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忐忑的狗 追问
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