送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-07 10:00

你好,65346.53乘以2%填写到本期发生额和实际抵扣金额里面。

小光头 追问

2022-04-07 10:07

主表里应纳税减征额,自己手动填写数字多少?

郭老师 解答

2022-04-07 10:09

你好,我上面给你写啦,65346乘以2%,这个金额就是。

小光头 追问

2022-04-07 10:10

附表资料填写过,主表怎么不自动带过来?要手动填写?

小光头 追问

2022-04-07 10:10

一季度还是小规模纳税人自开专票还是按3%减按1%填写吧?

郭老师 解答

2022-04-07 10:16

第一季度还是按照1%的来开,发票附列资料不用填写,不是差额交税的不用填。竹表需要手动填写的。

小光头 追问

2022-04-07 10:32

小规模纳税人申报文化事业建设税,有什么优惠政策?

郭老师 解答

2022-04-07 10:33

你好,月销售额2万,或者季度销售额6万可以免的。

小光头 追问

2022-04-07 10:38

专票开了三十多万,为啥文化事业建设税是零申报?南京地区有啥优惠政策?

郭老师 解答

2022-04-07 10:40

你都开了什么业务的发票。

小光头 追问

2022-04-07 11:03

技术服务费

郭老师 解答

2022-04-07 11:06

技术服务的,不需要缴纳印花税。

上传图片  
相关问题讨论
如果有利润是需要按规定预缴所得税的
2016-02-03 09:56:43
你好,有专门的减税的表格。
2019-03-04 17:08:45
借应交税费应交增值税 贷营业外收入。
2021-12-02 09:45:09
你好,是的,是由减免的。
2022-01-09 15:51:15
借:应收账款等 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税 免征的增值税季末的时候转到营业外收入科目 借:应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
2020-11-01 14:38:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...