- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-04-07 11:59
同学你好
是什么版本的
相关问题讨论
你好,负数应收账款调整到预收账款,其他应收调整到其他应付款。
2020-12-18 11:01:39
你好1. 可以 一起分摊; 但是 去年的要走以前年度损益调整做 ; 今年的正常做费用去
2022-04-06 14:30:53
你好,最好是按照第2种,按照明细来。
2024-07-12 16:32:30
1.其他应收款=其他应收款明细账借方余额%2B其他应付款明细账借方余额这个选项显然是不正确的。因为其他应收款仅仅与其他应收款明细账的借方余额有关,它并不涉及其他应付款明细账的借方余额。其他应付款明细账的借方余额实际上反映的是其他应付款的减少或预付,这与其他应收款是两个不同的概念。
2.其他应收款=上月资产负债表的金额%2B本月的发生额这个选项虽然考虑到了时间因素,但它仅仅是一个大致的估计方法,并不能准确地反映其他应收款的期末余额。因为其他应收款的期末余额不仅仅取决于上月的余额和本月的发生额,还可能受到其他因素的影响,比如收款、冲销、调整等。
2024-03-15 09:38:05
对的,是的,是这么做的。资产负债表是期末余额。
2024-03-15 09:24:16
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