- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2022-04-07 12:06
1、期末计提会计分录
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费——未交增值税
2、实际缴纳
借:应交税费——应交增值税(已交税金)
贷:银行存款
3、对于企业当期多交的增值税
借:应交税费——未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
4、缴纳以前期间增值税额时
借:应交税费——未交增值税
贷:银行存款
相关问题讨论
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你好!这个没办法,除非你进项转出
2024-06-06 15:40:30
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您好,请问前期的确需要进项转出么
2021-12-05 23:38:16
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你好,是的,要去税局核对过
2021-07-20 09:57:00
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你好!你的科目设置不太合理的,未交增值税应该是二级科目,需要把应交税费—应交增值税科目下所有明细科目余额转到未交增值税科目下看看如果是借方余额就是申请留底退税的金额,你也可以看看最近一起期申报表的主表上留留抵金额,这个比较准
2022-06-28 11:47:20
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你好,之前只有进项,没有销项吗?
2022-04-11 13:54:28
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