公司是做装修的 与业主签合同价款 390万,3月份开了200万发票 借:银行存款 150万 应收帐款 50万贷:工程结算收入180.18万 应交税费19.82万4月份再开出190万的发票,合同价开全部开完后,分录是 借银行存款/应收帐款 190 贷:工程结算收入171.17 应交税费 18.83结转分录借:工程结算收入351.35贷:主营业务收入351.35对吗
崔敏
于2017-04-11 10:24 发布 874次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-04-11 14:22
老师,请教您,结转成本的分录,谢谢 另请问5分好评在哪评
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你好,是的,是这样做账务处理的
2018-01-10 11:05:05
你好,是实现收入分录吗
2017-11-09 12:57:43
你好,这个具体的是什么业务的?
2021-08-18 12:48:46
借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
2019-04-01 15:30:22
不需要。一般情况下,主营业务收入可以用于直接抵扣应交税费,不需要借贷应交税费。
2023-03-10 18:36:13
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