送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-07 16:30

你好;    你们是现代服务公司的话 按10%计提; 那么你多计提了5%加计扣除是吗    ;那你增值税不是要补缴纳 对吗?   

哭泣的花瓣 追问

2022-04-07 16:56

1—2月都是无税的之前的加计抵扣是按15%刚刚税务局说我们企业 属于10%的范畴 让把报表改了 加计抵扣备案表也改成10%了但是我1月和2月份 分别做了 借:应交税费--增值税加计抵扣 贷:其他收益

meizi老师 解答

2022-04-07 17:03

 你好1.    那你就 调整下;  借其他收益贷    :应交税费--增值税加计抵扣

哭泣的花瓣 追问

2022-04-07 17:07

这跟我说红字做一遍差额,是一个意思哈

meizi老师 解答

2022-04-07 17:13

 是的。  其实是一样的意思的; 就是红冲 多    做的5%比例的金额   

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相关问题讨论
你是一般纳税人是的,
2019-10-15 16:42:23
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
可以的
2017-09-04 22:00:33
上述分录处理正确,属于本月需要交增值税
2017-06-21 10:19:29
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
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