送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-11 11:49

老师,银行账户没有划款,当时的会计分录 
借:应收账款383500 
贷:主营业务收入361792.44 
       应交税费-应交增值税-一般货物和劳务及应税服务-应税服务-销项税额-专用发票21707.56 
当时应该交21707.56,报税的时候系统默认21707.55,银行账户没有划走,第二个月交税是21014.01,分录:借:应交税费-应交增值税-已交税金21014.01  贷:银行存款  21014.01,因为上期留底693.54,请问怎么做,谢谢您

邹老师 解答

2017-04-11 11:38

借应交税费  贷;银行存款  0.01

邹老师 解答

2017-04-11 11:50

没有扣款就只能是挂账了,体现这个差额

上传图片  
相关问题讨论
借应缴税费应缴增值税 贷营业外收入
2017-05-22 15:40:37
您好,您收到的退税收入应记入"营业外收入"科目里的,所以会计分录如下: 借:银行存款      贷:营业外收入 为您提供解答,如满意,请五星好评哦
2019-03-05 09:57:19
你好 ; 你小规模应该没有这些科目的。 你现在是 做到未交增值税贷方去了的话; 做 :借应交税费-未交增值税贷营业外收入  -政府补助   
2022-01-12 12:49:49
都是如下分录 计提应收的增值税返还 借:其他应收款 贷:营业外收入——政府补助 收到增值税返还 借:银行存款 贷:其他应收款
2022-02-16 17:21:12
你好,根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-21 11:17:39
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...