某企业为增值税一般纳税人,以生产销售汽水.果茶饮料为主,2019年7月份销售产品开具增值税专用发票,注明销售额60万元, 销项税额78000元;当月购入白糖.山楂等原料180 000元,取得增值税专用发票,注明的增值税进项税额为23 400元,原料都已入库。另外,厂领导考虑到职工暑期工作辛苦,对全厂200名职工每人发送一箱汽水.一箱果茶。每箱汽水成本为50元,售价为80元;每箱果茶成本为80元,售价为135元。当月该厂为职工食堂购进一台冰柜,取得的增值税专用发票上注明的进项税额是5120元,还为厂里的职工活动中心购进一批桌椅,取得的增值税专用发票上注明的进项税额为1580元。该企业当月应纳增值税额为( )元
微笑的铃铛
于2022-04-07 23:06 发布 1419次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2022-04-08 01:06
你好需要计算做好了给你的
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您好
普票发票的销项税额也是按照票面税额算的 跟开具的专票一样
2019-04-29 20:16:10
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正常开票就是了,有真实的业务就可以开
2023-11-29 14:49:24
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是 的
2015-11-11 10:44:38
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你好!可以的。可以抵扣,也是按进项与销项的差额
2021-08-11 09:55:23
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你好,你想问的问题具体是?
2018-05-09 15:32:20
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暖暖老师 解答
2022-04-08 05:52