送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-04-08 09:41

你好;    借主营业务成本 ; 进项税贷银行存款   

无名 追问

2022-04-08 09:43

那老师,如果我们付款了,对方跨月再开票,要怎么处理呢

meizi老师 解答

2022-04-08 09:48

 你好;    先 本月做账;  到时次月收到发票   附本月凭证后面即可   

无名 追问

2022-04-08 09:53

老师还有就是公司员工要自费参加一个培训,但是需要以公司的名义来参加,然后他往公司转了钱,公司再转钱给培训机构,这样的分录怎么做呢

meizi老师 解答

2022-04-08 09:57

 你好 ; 这个          这个费用是  个人来  支付的话;    借  银行存款贷其他应付款; 借其他应付款贷银行存款   

无名 追问

2022-04-08 10:03

好的,谢谢老师。

meizi老师 解答

2022-04-08 10:12

 不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价  

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相关问题讨论
这个技术服务是6%的增值税率
2018-07-18 16:14:56
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-02-06 21:53:53
你好;    借主营业务成本 ; 进项税贷银行存款   
2022-04-08 09:41:41
你好!不可以的。这个税率不是13%
2020-11-27 17:09:45
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-11-26 10:59:35
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