我们公司是一般纳税人,主要为客户提供技术服务的,然后也会交给平台技术服务维护费什么的,我们现在付了一笔软件服务费(这费用要算进成本里),对方也开了专票给我们,已经认证抵扣了,分录要怎么做?
无名
于2022-04-08 09:37 发布 520次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-04-08 09:41
你好; 借主营业务成本 ; 进项税贷银行存款
相关问题讨论
这个技术服务是6%的增值税率
2018-07-18 16:14:56
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2018-02-06 21:53:53
你好; 借主营业务成本 ; 进项税贷银行存款
2022-04-08 09:41:41
你好!不可以的。这个税率不是13%
2020-11-27 17:09:45
你好
按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。
按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-11-26 10:59:35
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