就是说资产负债表上的期末数=职工薪酬明细表中的期末账面余额,资产负债表上的年初数=职工薪酬明细表中年初账面余额,但我将工资都作管理费用处理,这样是否有问题?
昏睡的水杯
于2017-04-11 16:37 发布 864次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-04-11 16:51
如果 是这样的话,职工薪酬明细表中的期末账面余额和年初账面余额是为0,是这样理解吗?
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您好,这样没有问题的。
2017-04-11 16:42:41
你好,应该是发放了没有计提
2017-01-08 17:12:45
是的
2016-10-12 08:59:36
您好
计提工资的时候有管理
借:管理费用
借:销售费用
贷:应付职工薪酬
2020-08-17 16:50:06
您好,应该来说是需要先计提再发放的
2020-03-26 21:55:04
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王雁鸣老师 解答
2017-04-11 16:42
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2017-04-11 16:56