23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

甲公司为一家家电生产企业,共有职工200名,其中有180名为车间管理人员,20名为销售人员。2019年12月,甲公司以其生产的洗衣机给每位职工发放春节福利,洗衣机的市场售价为每台2000元,实际成本是每台1500元。甲公司适用的增值税税率为13%。则以上业务对甲公司损益的影响金额为()元。
答: 你好,同学 借,应付职工薪酬452000 贷,主营业务收入2000*200=400000 应交税费-增值税销项52000
甲公司为家电生产企业,共有职工200名,其中170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。2019年12月,甲公司以其生产的每台成本为900元的电暖器作为春节福利发放给公司每名职工。该型号的电暖器不含增值税的市场售价为每台1000元,甲公司适用的增值税税率11为13%
答: 你好题目具体要求做什么?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司为小家电生产企业,共有职工200名,其中170名为直接参加生产的职工,30名为总部管理人员。2018年5月,B公司以其生产的每台成本为900元的电暖器作为春节福利发放给公司每名职工,该型号的电暖器市场售价为每台1000元,甲公司适用的增值税税率为16%做发放
答: 你好,是需要做这笔业务的分录吗?


陈静芳老师 解答
2022-04-09 16:19
陈靖 追问
2022-04-09 16:20
陈静芳老师 解答
2022-04-09 16:23