小规模装修公司,我是不是可以这样做账,收到工程款,借银行,贷,预收,然后发生材料出库的时候,借工程施工☾材料费☽☾客户名字,☽贷原材料,发生人工费用的时候借工程施工☾人工费☽☾客户名字☽贷应付职工薪酬,再借应付职工薪酬,贷银行存款。确认成本的时候,借主营业务成本☾客户名字☽贷工程施工☾材料费☽☾客户名字☽ 工程施工☾人工费☽☾客户名字☽,确认收入的时候,借预收账款贷主营业务收入。这样做对吗?老师,哪里不对请给我指点一下
甜美的棒棒糖
于2022-04-10 05:50 发布 889次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2022-04-10 06:04
你好!这里的客户明你指的是项目辅助核算吗?可以这样处理,但是确认收入的时候还要都是确认销项税
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你好,成本多记了,本月按原分录做负数冲减就可以。
借主营业务成本 负数差额 贷应付职工薪酬 负数差额
2018-08-15 14:10:05

你好,
对的。
2020-01-04 15:13:57

不是,主营业务成本是指企业销售商品、提供劳务等经常性活动所发生的成本。企业一般在确认销售商品、提供劳务等主营业务收入时,或在月末,将已销售商品、已提供劳务的成本转入主营业务成本。企业应当设置“主营业务成本”科目,按主营业务的种类进行明细核算,用于核算企业因销售商品、提供劳务或让渡资产使用权等日常活动而发生的实际成本,借记该科目,贷记“库存商品”、“劳务成本”等科目。期末,将主营业务成本的余额转入“本年利润”科目,借记“本年利润”,贷记该科目,结转后,“主营业务成本”科目无余额。
2018-05-08 20:40:43

当月有收入的可以这么做的。
2022-03-11 10:39:27

您好
请问劳务已经发生了吗
2021-01-04 12:53:28
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