老师,银行存款与账面余额不一致,查明原因是很多业务从银行存款里支付出去的,上一会计未记账。她记到其他应付款里了。现在公司拿回来自己做,怎么建账,怎么把账面余额跟银行存款调到一致
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于2022-04-10 22:52 发布 909次浏览
- 送心意
刘艳红老师
职称: 中级会计师
2022-04-10 22:53
同学,你好,那你通过其他应付款来调平就可以了。
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你好,是可以的,这样平掉了帐
2022-04-15 14:53:47
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你好,是的,分录是正确的。
2022-02-12 12:39:22
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您好
法人借款给公司 后期要偿还 所以用其他应付款科目
2022-01-19 07:18:59
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你好,可以的,完全没问题
2022-01-10 18:00:53
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就是暂收款项,不够成业务。
2021-12-01 15:35:27
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